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楚雄州文化和旅游局2019年年度“三公”经费预算统计表

索引号:11532300015167866W-/2020-0424002 公文目录:财政信息 发文日期: 主题词: 文  号: 成文日期:

附表2

云南省州(市)“三公”经费支出动态统计表(季报)

填报单位:楚雄州文化和旅游局

单位:万元(保留两位小数)

时序

“三公”经费

单位因公临时出国
(境)数量

单位实有在编在用车辆数

单位实际接待数量

全口径

其中:财政拨款支出

因公出国境费用
(支出经济分类科目30212

公务用车购置及运行维护费

公务接待费
(支出经济分配科目30217

全口径

其中:财政拨款支出

全口径

其中:财政拨款支出

公务用车运行维护费
(支出经济分配科目30231

公务用车购置费
(支出经济分类科目3091331013

全口径

其中:财政拨款支出

支出金额合计

上年同期支出金额合计

同比增长(%

支出金额
合计

上年同期支出金额合计

同比增长(%

支出
金额

上年同期支出金额

同比增长(%

支出金额

上年同期支出金额

同比增长(%

支出金额合计

上年同期支出金额合计

同比增长(%

支出金额合计

上年同期支出金额合计

同比增长(%

全口径

其中:财政拨款支出

全口径

其中:财政拨款支出

支出
金额

上年同期支出金额

同比增长(%

支出金额

上年同期支出金额

同比增长(%

支出金额合计

上年同期支出金额合计

同比增长(%

其他公务用车

执法执勤用车

支出
金额

上年同期支出金额

同比增长(%

支出金额

上年同期支出金额

同比增长(%

支出
金额

上年同期支出金额

同比增长(%

支出金额

上年同期支出金额

同比增长(%

支出金额

上年同期支出金额

同比增长(%

批次

人次

其他公务
用车

执法执勤用车

批次

人次

 

1=7+13+37

2

3

4=10+16+40

5

6

7

8

9

10

11

12

13=19+25

14

15

16=22+28

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28=31+34

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

1

2.74

0

#DIV/0!

2.7

0

0

0

0

 

0

0

 

2.56

0

0

2.52

0

0

2.56

0

 

2.52

0

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

0.18

 

 

0.18

 

 

 

 

1

 

4

15

2

2.47

2.78

-11.1511

2.47

2.78

-0.111511

0

0

 

0

0

 

2.07

2.09

0

2.07

2.09

0

2.07

2.09

 

2.07

2.09

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

0.4

0.69

 

0.4

0.69

 

 

 

 

 

10

43

3

2.68

0.44

509.0909

2.68

0.44

0

0

0

 

0

0

 

2.47

0.38

0

2.47

0.38

0

2.47

0.38

 

2.47

0.38

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

0.21

0.06

 

0.21

0.06

 

 

 

 

 

4

22

1季度合计

7.89

3.22

145.0311

7.85

3.22

-0.111511

0

0

0

0

0

0

7.1

2.47

0

7.06

2.47

0

7.1

2.47

0

7.06

2.47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.79

0.75

0

0.79

0.75

0

0

0

1

0

18

80

4

0.65

2.6

-75

0.65

2.6

0

0

0

 

0

0

 

0.3

2.19

0

0.3

2.19

0

0.3

2.19

 

0.3

2.19

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

0.35

0.41

 

0.35

0.41

 

 

 

 

 

3

22

5

1.08

3.13

-65.4952

1.08

3.13

0

0

0

 

0

0

 

0.96

1.96

0

0.96

1.96

0

0.96

1.96

 

0.96

1.96

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

0.12

1.17

 

0.12

1.17

 

 

 

 

 

2

8

6

0

1.78

-100

0

1.78

0

0

0

 

0

0

 

0

1.41

0

0

1.41

0

 

1.41

 

 

1.41

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0.37

 

 

0.37

 

 

 

 

 

 

 

上半年合计

9.62

10.73

-10.3448

9.58

10.73

-0.111511

0

0

0

0

0

0

8.36

8.03

0

8.32

8.03

0

8.36

8.03

0

8.32

8.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.26

2.7

0

1.26

2.7

0

0

0

1

0

23

110

7

7.9

3.14

151.5924

7.9

3.14

0

0

0

 

0

0

 

5.1

2.79

0

5.1

2.79

0

5.1

2.79

 

5.1

2.79

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.8

0.35

 

2.8

0.35

 

 

 

 

 

23

212

8

0.24

1.56

-84.6154

0.24

1.56

0

0

0

 

0

0

 

0

0.63

0

0

0.63

0

 

0.63

 

 

0.63

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

0.24

0.93

 

0.24

0.93

 

 

 

 

 

3

14

9

0.48

9.38

-94.8827

0.48

4.08

0

0

0

 

0

0

 

0.23

8.42

0

0.23

3.12

0

0.23

8.42

 

0.23

3.12

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

0.25

0.96

 

0.25

0.96

 

 

 

 

 

5

40

1-3季度合计

18.24

24.81

-26.4813

18.2

19.51

-0.111511

0

0

0

0

0

0

13.69

19.87

0

13.65

14.57

0

13.69

19.87

0

13.65

14.57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.55

4.94

0

4.55

4.94

0

0

0

1

0

54

376

10

0.36

3.62

-90.0552

0.36

3.62

0

0

0

 

0

0

 

0

2.73

0

0

2.73

0

 

2.73

 

 

2.73

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

0.36

0.89

 

0.36

0.89

 

 

 

 

 

3

23

11

2

2.96

-32.4324

2

2.96

0

0

0

 

0

0

 

1

0.04

0

1

0.04

0

1

0.04

 

1

0.04

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

1

2.92

 

1

2.92

 

 

 

 

 

 

 

12

3.64

1.54

136.3636

3.64

1.54

0

0

0

 

0

0

 

1.05

1.15

0

1.05

1.15

0

1.05

1.15

 

1.05

1.15

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.59

0.39

 

2.59

0.39

 

 

 

 

 

 

 

全年预计合计数(当年1130日前填报)

24.24

32.93

-26.3893

24.2

27.63

-0.111511

0

0

0

0

0

0

15.74

23.79

0

15.7

18.49

0

15.74

23.79

0

15.7

18.49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.5

9.14

0

8.5

9.14

0

0

0

1

0

57

399

全年实际合计(次年110日前填报)

22.78

32.93

0

22.6

27.63

0

 

 

 

 

 

 

17.23

23.79

0

17.19

18.49

0

17.23

23.79

 

17.19

18.49

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

5.55

9.14

 

5.41

9.14

 

 

 

 

 

63

443

备注:1.一季度合计、上半年合计、1-3季度合计、全年合计同比增长为“正数”的,需要上传增长情况说明才能上传。月度数据为当月发生数。同比增长=(本年度同期发生数-上年度同期发生数)/上年度同期发生数×100%
      2.
财政拨款支出是指使用本级一般公共预算资金的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。与决算Z08表口径保持一致。
      3.
全口径是指使用一般公共预算财政拨款和其他经费安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。与决算Z05表口径保持一致。
      4.
因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
      5.
公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其他公务用车指除执法执勤车已以外的公务车辆。                                                                                                                                      
      6.
公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      7.
未产生相关支出“填0”。
      8.
本表由各州市财政部门负责填报,统计范围为州(市)本级及所属县区,省直管县由所属州市负责统计。
    

 


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